為高質量完成總行2024年度財務開支專項審計任務,提升審計質效,3月4日,大連審計分部通過視頻方式組織召開財務支出專項審計安排部署會議,40名參審人員全部參加了會議。
會上,審計人員集中學習了2023年度重點費用開支專項審計報告,著重回顧了審計發(fā)現的重點問題案例,重溫了財務審計思路和方法。在此基礎上,分部副總經理劉夢菊同志就完成好本次審計任務提出“強化五種意識”的工作要求。
強化責任意識
本次審計是總行加強對分支機構財務開支行為監(jiān)督管理的重要舉措,時間緊、任務重,審計組、審計小組要細化分工、責任到人,防止審計漏項。臨退休的同志要以身作則做好“傳幫帶”,打好職業(yè)生涯收官之戰(zhàn),青年同志要主動挑重任、擔大梁。全體同志都要增強責任感,恪盡職守,全力以赴,確保高質量完成本次審計任務。
強化規(guī)矩意識
本次審計是落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則和近期習近平總書記關于黨政機關過緊日子指示批示精神的重要舉措。律人先律己,要強化自我約束,嚴守各項紀律規(guī)矩?,F場審計期間,審計人員要認真落實審計組工作部署,統一步調、服從指揮,嚴格遵守中央八項規(guī)定、總行反腐倡廉有關要求以及審計“十不準”工作紀律,嚴格執(zhí)行總行在出差食宿、接送、陪同等方面規(guī)定,恪守職業(yè)道德規(guī)范,做到依法審計、文明審計、廉潔審計。各審計小組要落實好審計條線廉政管理措施,張貼審計公示,加強廉政監(jiān)督。
強化保密意識
對審計中接觸的各類敏感財務信息,要注意保密。除按本次審計通知明確的正常報告路徑上報和向被審計單位反饋情況外,不得以任何形式向任何人員透露審計情況和財務數據。各審計組組長、小組長要切實負責,在審計結束前對紙質和電子資料進行全面清查,除應上交的必要資料外,其他資料均在離開現場前按保密規(guī)定處理,未經同意,不得帶離。
強化合作意識
各審計組、審計小組要全面謀劃、協調推進,充分發(fā)揮好每名審計人員的力量,確保非現場和現場審計工作有序推進、高效運轉;要提前做好與被審計機構接洽溝通,確保入場后不窩工、不誤時。要加強信息共享,審計人員對發(fā)現的問題要及時反饋,便于審計小組互相借鑒,有利于揭示深層次問題。要強化四級復核,對審計底稿和有關附表嚴格審核把關。在現場審計期間要注重與被審計行的協調溝通,既要堅持原則,又要注重方式方法,要充分聽取被審計機構的解釋,確保問題立得住、站得穩(wěn)、無異議。
強化學習意識
要把本次審計作為提高財會審計業(yè)務的練兵場,向奮戰(zhàn)在財會一線的同志們虛心學習,填補自身在財務業(yè)務和審計業(yè)務上的短板和不足。全體參審同志都要珍惜審計工作中的分分秒秒,在學中干,在干中學,不斷提升專業(yè)素養(yǎng)、技能本領、履職能力。